施工预算的执行

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施工预算的执行
工程的授权与发包
一)施工预算一奉核定,其外包项目费用总额在 20 元以内者授权经办工程师,依
价、比价方式决标,决标后应将结果送会财务部,其金额100 万元以内者授权营建部经
理会同务部依比价、投标方式决标办理。经理并得在其授权限额内视工程之需要授权办工
程师处理。金额100 万元以上者,须报请总经理依比价招标方式并由总经理决标或由总
经理授权经理处理。
(二)外包项目如因情形特殊,标价金额超过底价时超过 5%内授权经办工程师决标。
超过 10%以内授权经理决标,逾此范围须详述理由报请总经理裁决。
□外包工程的订约
外包工程决标后 5日内,经办工程师应即签订合约,正本一式二份,一份交承包商,
一份交本部会计编号登记后径送财务部保管。副本三份,承包商一份,经办工程师自存一
份,一份交本部会计登记存卷备查。
外购材料的处理
施工预算一奉核定经办工程师应将外购材料明细表所载各类材料的制品名称、规格、
数量、成本、单价、使用进度情形先与财务部采购部门(总)协调,并依下列原则处理。
(一)所需外购材料,如系本公司各单位的制品或材料者,须径向该单位价购让拨(其价
格采中间价格或商议解决),但让拨的价格偏高,影响工程绩效未便接受时,本部得改为
对外采购。
(二)外购材料数量一经决定,经办工程师应将所需的材料品名、厂牌、规格、数量、交
货地点、期限详细填报工程材料请料核定单(代请购单)(附表一)一式三份,交本部业
务员编号登记后一份存卷备查,二份送请财务部(总)依照公司购料手续办理。
(三)采购单位于接到请料核定单后,应立即办理询价、议价或招商比价,并将议价结果
作成记录,呈准后将实际采购数量、单价金额填列于工程材料核定单核定栏,以一份送交
营建部(必要时检附议价记录表复印本),本部业务员于登入库存材料帐后转交本部会计
按工程别登入材料帐,并存卷便查考。
外购材料的验收与签收及整理付款
(一)外购材料的验收,原则上由工地负责人经办工程师负责处理,必要是得由本部指派
专人处理。
(二)外购材料为避免仓储,应直接送至工地现场签收保管为原则。
(三)经办工程师于接获采购单位发料通知,当承售厂商交货时,应先查对供应厂商的托
运单(或送货单)与请料核定单。并请点件数、规格、重量等相符后签收,如发现不符时
应即通知采购单位会同处理。
(四)经办工程师于接到财务部移送厂商请款时,应核对财务部所造订货(收料)单(附
表)与供应商送货签报单、或托运单、送验单、统一发票是相符,记载即于订货
(收料)单验收栏签,并由营建部会计登记并卷,还第二、三供应
厂商单,统一发票等由财务整理付款。
倘若工程的变更使原定外购材料的规格数,经办工程师应立即通
知采购单位。如因订购未交货须采购单位与承售商协调解决。
自备材料的请
自备材料数量一经商定,经办工程师应将所需材料名称、品名、厂牌、规格、数量、
交货地点、交货期限,详细填报工程材料核定单(代请料单)三份,交本部业务员编号登
记,由会计查填库存成本单价,核算材料价款,报请营建部经理核准后以二份送请财务
部备查。以自备材料送至工地现场签收保管后,本部业务员立即材料签收(或送
货单、发料单)按工程别类整理登记后送请财务部列帐。
用料的处理与列帐
工程用料不为自备或外购材料,当份实际使用材料须于当月月底至次月 3日以
按实编造工程用料单帐。
(一)经办工程月月,经点工程实际使用材料数量,按材料类别,项填报工程
用料单(附表三)一式三份交由营建部会计依进货价(外购材料)成本单价(自备材料)
核填材料价款及材料费用。
(二)营建部会计核填工程用料单一式三份,一份自存其份送请财务部核对帐,
务部核对后退还一份交营建部会计列帐,附卷备查。
工程验款的请与外包工款的
(一)工程验款的请
摘要:

施工预算的执行□工程的授权与发包(一)施工预算一奉核定,其外包项目费用总额在20万元以内者授权经办工程师,依询价、比价方式决标,决标后应将结果送会财务部,其金额在100万元以内者授权营建部经理会同务部依比价、投标方式决标办理。经理并得在其授权限额内视工程之需要授权办工程师处理。金额在100万元以上者,须报请总经理依比价招标方式并由总经理决标或由总经理授权经理处理。(二)外包项目如因情形特殊,标价金额超过底价时超过5%以内授权经办工程师决标。超过10%以内授权经理决标,逾此范围须详述理由报请总经理裁决。□外包工程的订约外包工程决标后5日内,经办工程师应即签订合约,正本一式二份,一份交承包商,一份...

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