工作汇报之审计整改落实情况汇报

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审计整改落实情况汇报
【篇一:审计整改报告范文 4
审计整改报告范文 4
审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出
的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部
的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过
,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重
要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文,仅供参
考。
[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]
xxx 人民政府:
自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审
计的报告后,主要领导和
财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我
镇在执行财经法规方面是严格的,但在预()算执行、财务管理及内
部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主
要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员
针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情
况汇报如下:
一、对于在预()算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,
存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了
有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划
拨付到;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项
资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业
税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整
改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入
单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本
收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;
对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别
是从严掌业务招待费的开支;固定资已按行政业单位财务规
则健全了固定资簿,并把已有的固定资记入帐;加强善了
内部控制制度,理开支;缴纳的个人所税已足额补缴入
库。
、对部门收费存在的问题,镇民政已把违规收费所全部上缴
镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次
、对金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,
制定了金征收法,保证了集体增殖和收,不断增加镇
在积极整改的同时,认真自我反省吸取教训,在今后的工作中
重加强以下个方面的工作:
一是加强财务队伍。组织财人员学习 学习
关专业技术抓好业务技能培训,强化思想训练,提人员的
策水平思想素质和业务素质
二是加强预()算执行。严格按预算法的规定编制乡镇预算,坚
杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按有关政
规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,农政执行不走样
是加强财务管理。严格按照会计法和计制度的规定,进一步加
计工作的规范,建立全财务内部管理制度,按规定设置会
计科目,进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,
重资金使效益,实行财政专户管理,保专款专用,不挤占挪用;
对村级的转移支付保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建
立和善支出管理有关制度,深挖节潜力紧缩乡镇财政支出,
建立和善费用报制度。通过建立制,从严控制购置费、招待
费、车辆费用、金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、
理、不法的据,不予报入帐。3、加强固定资的管理。
对镇政府和镇直部门的固定资清查评估,建立全固定资相关
簿,加强对固定资的管理,防止国有资产流失4善内
部控制制度。加强基管理和强建立全内部控制制度的认
计法规定,结合本镇经济发展水平和现,建立内部审计
制度、位责任制度;建立固定资债权务清理制度;审核、制
单、核、记账等岗交叉安排等措施理对
是加强对镇直部门预算资金的管理。镇财政加强对预算收费
证的管理,建
立、全预算收费证领、、存和记、报告制度。收
资金时,必须使级财政制或制的据,收的算
资金,必须、法规和有法律效力的规制度所规定的项
目、范标准和程执行,坚决禁止乱收费,同时也避免了预算
资金的体外循环
[审计整改报告范文篇二:财务审计整改报告]
***政府:
年初***审计局对我县社会资金的归集、管理、使用情况进行
了全面审计。针对财务管理及资金行中存在的问题和薄弱环节
我们对审计整改工作进行了全面的安排和落实,现将整改情况
汇报如:
一、加强领导,明整改工作责任。
审计局反馈意见后,政府及时开常务议,专门听取了财政、
税、民政、保中残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,
再次分析了问题产生根源县长李丽同志进一步重了审计整改
工作的和重要,并提出了明的整改措施和时限要,把
审计整改、落实工作与县委开治慢工程结合起来。同时,
保审计整改工作的成,成立了政府室牵头,财政、审
计、监察等部门配合的整改工作查组,具体督查审计整改落实的
全部工作。
二、强化措施抓好整改。
政府作出专门安排后,部门、单位对审计整改工作非
常重视,立即着手落实,并把落实、促发展到位的工作总原
则融入审计整改工作的全过程。整改情如下:
1、针对社会基金的问题,一是县地税局建立了费单位
息档案帐,逐户了解欠业经;二是督促欠
定了清计划,并跟踪督促清缴;是实行了养老业、
、工伤四保基金的算制度,力求做到杜绝新欠,清理
陈欠收,以更好地护广工的切身利益;是加大政
宣传力度,用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训
以及到业进行税费检查广泛宣传社保基金征缴政
并以税大厅电子显示屏、税务公告广播电视、网站等媒
体多渠道多层面进行宣传业的参保意识广
维权意识县地税局已清缴7 万余元其余欠缴部
分已经列出清计划,正在加大度清收。
2、针对行政业单位未按规定比例核征养老基金的问题,上
半年已制定补征计划,现正在进一步加大工作度,力争
底前年欠征部分,保今养老基金审核征收到位。

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审计整改落实情况汇报【篇一:审计整改报告范文4篇】审计整改报告范文4篇审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文,仅供参考。[审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告]xxx人民政府:自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但...

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