审计整改自查报告doc

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审计整改自查报告
篇一:审计自查整改报告
审计中发现的问题
自查自纠情况报告为落实 xx xx 会上针对审计部在内
部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示,
公司财务部积极行动起来,对照此次审计部在内部审计
工作中发现的问题开展自查自纠工作,
对发现的问题逐一整改,现就自查自纠情况汇报如下:
一、重大经济事项决策经自查,没有发现重大经济事项
未经集体决策的情况;xx 单位存在资金拆借,程序不够
完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整;没有发生出
纳制证的情况;网银 ukey 严格按照制单人与审核人分开
保管,但缺少必要的使用审批手续,出现付款操作由出
纳经办,会计一级审核后付款的现象。
整改措施:建立网银使用审批制度,实行分级管理,多
岗位复核的原则,大额资金实行三级
复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同,不存
在与个人签订经济合同现象,大额资金支付按合同条款
履行,不存在提前付款现象
四、资金管理方面
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没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较
为松散,出现部分备用金未及时
归还、前款未清后款又借的现象。整改措施:积极清理
沉淀备用金,严格规范备用金流程。
五、资产管理方面
备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出现低耗
品未办理出入库手续的情况,公
司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。
六、税务管理方面
严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证
审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施:在日
常会计核算中,将严格按照集团公司会计基础工作标准
的要求,提高原始凭证的审核、监督、
控制力度和财务人员基础工作水平,促进会计基础工作
的标准化、程序化和规范化。xx 公司
xx xx xx 日篇xxx 公司全面落实审计整改自查
自纠的报告 xxx 公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据
xxxxx 公司全面落实审计整改实施办法》(xxxxxxxxxxxx
号)有关公司文件精神,
结合 xxxxxx 公司开展的第二次保险机构财务
性检加强介业务管理自查自
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纠,商业贿赂正当交自查自纠和 XX 年度上
法合规报告等查工作,
实整改存在的问题,现就自查情况报告如下:
xxx 公司高认识,将开全面落实审计整改工作
动改展的体行动,在思想上高度重细致
谋划,精以总经理为
的自查自纠清查组,积极开展自查自纠工作,
保全面落实审计整改的开展。
二、严格清查,不走过场成立清查组后,xxx 公司按
要求认真学文件精神,对照自查内进行自查。做
走过场留死,及时发现决存在的问题。
,及纠按xxxxxxxx 司全面落实审
计整改实施办法》的要求,xxxxx 公司对保、虚假
退费规理、手续介业务管理问题、 xxxxx
问题、保核算问题、列费用、
收保问题、资金管理问题规对外担保等十类重点
问题进行自查。
1
201x 年度 xxxx 公司保 xxxxxx
收入、 其他业务收入追偿款收入务收如实
反映并及时确认纳入核算,不存
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摘要:

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