审计查出问题整改建议——预算管理篇

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审计查出问题整改建议——预算管理篇
  审计内容:预算管理
  一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金
或转移支付资金等纳入预算管理
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.年预年度付资
等因素。
  二、违纪问题表现:部分项目支出未列入年初预算,执行中追
加额度较大
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.年预预算财政
门沟通,将已确定的项目纳入年初预算。
  三、违纪问题表现:未建立预算绩效管理或个别项目未实现绩
目标
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.工作纳入结合
单位实际合理编制绩效目标,遇到变化时,及时调整预算或绩效目
标,提高绩效目标的可行性。
  四、违纪问题表现:预算执行率低
  整改建议:
  1.委(究,成会
记录;
  2.全预行、内部
理制度;
  3.施尚目,力度
尽快落实完成;
  4.定不能执行的,及时向财政部门申请调减指标;5.在今后工
作中按实际支出事项制定用款计划,提高预算执行率。
  五、违纪问题表现:滞留应当下拨的财政资金
  整改建议:
  1.
摘要:

审计查出问题整改建议——预算管理篇  审计内容:预算管理  一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理  整改建议:  1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;  2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;  3.编制下年预算时充分考虑以前年度结余资金和转移支付资金等因素。  二、违纪问题表现:部分项目支出未列入年初预算,执行中追加额度较大  整改建议:  1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;  2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;  3.编制下年预算时充分...

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