关于2023年税务工作的讲话材料

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关于 2023 年税务工作的讲话材料
同志们:
这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位
对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言,法
制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部
署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部门
实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和开
展讲三点具体意见。
一、加强组织、压实责任,2022 年内控机制建设取得新成
(一)领导高度重视,体系建设进一步完善
随着内控机制建设深入推进,全系统越来越认识到内控机
制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、
部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完善。
特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、现金
税费征缴风险排查等多轮内外监督检查,内控机制在发现
问题、推进整改、防范风险等方面发挥了重要作用,各级
运用内控严监督、防风险、促履职的意识进一步增强。
(二)部门协调联动,内控基础进一步夯实
市局各主责部门严格落实总局、省局要求,结合工作职责
在风险防控、指标设置、疑点扫描、制度建设等方面做了
大量工作,全系统内控内生化稳步推进,风险应对水平明
显提升。
法制科、货劳科、所得税科、财行科、社保非税科、收核
科、数风局等业务部门,针对税收政策落实风险点、重点
工作落实关键环节等,不断优化内控风险指标,定期或者
不定期扫描推送,进一步完善制度建设,最大限度的运用
内控指标防范税收风险;办公室、财务科、服务中心等综
合行政部门,针对日常工作风险易发点、重大工作事项等
行各项制度,不断完善类管理措施
控风险防控成效明显。特别是在
办审计的审排查中,各主责部门
,发现问题数和整改
项对账销号,成是显的。
(三)积极配合审计,内控成效进一步提升。
12022 10
XX
认问题 10 5问题、
财务管理方面 5问题,全部整改完成。去年,特办、
审计署办分别对省局进行级督审和外部审计,最后
到我市的问题,目
况外,整改完成。我局逐渐形成了一法制科
各科室和各)局协同合的审计工作机
制。加强协调,依规配合,最大限度
和认同,协调合作用得到分体现。
摘要:

关于2023年税务工作的讲话材料同志们:这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言,法制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部门实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和开展讲三点具体意见。一、加强组织、压实责任,2022年内控机制建设取得新成效(一)领导高度重视,体系建设进一步完善随着内控机制建设深入推进,全系统越来越认识到内控机制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完善。特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、现...

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