资金使用管理专项检查实施方案
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2024-04-17
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资金使用管理专项检查实施方案
根据关于加强资金安全管理的要求,为切实加强全市
xx 队伍资金安全管理,经报请 xx 支队领导同意,从 9 月 11
日至 9 月 23 日,在全市各级 xx 队伍开展资金安全专项检查。
由 xx 局财经工作领导小组负责本次专项治理工作。财务部
门负责制定具体检查方案,查找存在的问题,协调推进治
理工作顺利开展;国资部门配合完成国有资产方面的检查;
审计部门要发挥好审计监督作用,对发现的问题进行调查
并督促整改;纪检监察部门要突出监督、执纪、问责三项
职能,对发现的违纪问题,要严肃处理。各部门要按照各
自分工和职责,相互配合,形成合力,共同建立完善有效
的财务监督体系,维护 xx 局财经秩序。现制定方案如下:
一、检查内容
(一)财务人员配备方面。各级预算单位是否配齐配
强财务岗位人员,有无财务人员不满三人情况;是否严格
落实岗位分设、业务分管、相互制约要求。银行预留印鉴
(财务专用章和名章)是否由会计、出纳分管;电子支付
令牌与授权令牌是否由会计、出纳分管;财务负责人、会
计、出纳等岗位人员变动时,银行预留印鉴和电子令牌操
作员信息是否及时变更;财务人员是否具备从事财务工作
所需要的专业能
力;是否严格落实人员任用回避制度;财务人员离岗
是否按规范程序办理交接。
(二)岗位职责落实方面。财务负责人有无定期或不
定期对银行预留印鉴、电子令牌、网银密钥等分开保管情
况进行检查;会计有无从开户银行取得加盖银行印章的实
有资金银行账户银行存款对账单,每月与出纳逐笔核对银
行对账单和零余额账户资金发生额、余额;财务负责人、
会计、出纳是否每月在余额调节表上签字确认。
(三)账户资金管理方面。各级队伍所开银行账户,
是否由总队批准开立,并纳入资金管理系统监管;有无未
按照规定报批私自开立银行账户情况;是否存在以前年度
已批准,未使用、未监管的“空账户”。有无出租、出借
银行账户情况;开具票据是否按票据管理要求登记入账;
有无以个人名义存储单位资金情况;有无用“白条”或实
物顶替库存现金;有无未按规定权限批准提取现金情况;
有无未使用公务卡或银行转账方式结算公务卡强制结算目
录规定的公务支出情况;有无将零余额账户资金违规转入
本单位或 xx 队伍各级预算单位实有资金账户情况;有无将
零余额账户、实有资金账户资金违规转入个人账户情况;
有无其他不符合国库集中支付有关规定的情况。
标签: #实施方案
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资金使用管理专项检查实施方案根据关于加强资金安全管理的要求,为切实加强全市xx队伍资金安全管理,经报请xx支队领导同意,从9月11日至9月23日,在全市各级xx队伍开展资金安全专项检查。由xx局财经工作领导小组负责本次专项治理工作。财务部门负责制定具体检查方案,查找存在的问题,协调推进治理工作顺利开展;国资部门配合完成国有资产方面的检查;审计部门要发挥好审计监督作用,对发现的问题进行调查并督促整改;纪检监察部门要突出监督、执纪、问责三项职能,对发现的违纪问题,要严肃处理。各部门要按照各自分工和职责,相互配合,形成合力,共同建立完善有效的财务监督体系,维护xx局财经秩序。现制定方案如下:一、检查...