审计局2022年1-7月份业务工作情况汇报
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2024-02-20
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审计局 2022 年 1-7 月份业务工作情况汇报
2022 年 1-7 月份,在市委、市政府及上级审计机关的
坚 强领导下,市审计局以习近平新时代中国特色社会主义
思想 为指导,紧紧围绕市委市政府中心工作,严格按照市
委审计 委员会第二次会议审议通过的《2022 年度审计项目
计划》, 分步骤、把节点,进一步加大对民生资金和重点
领域、重点 资金的审计监督力度,全面履行审计监督职责,
充分发挥了 审计监督“治已病、防未病”的作用,为促进
全市经济社会 快速协调发展提供了坚强审计保障。1-7 月
份,通过对 38 个 项目的审计,查出违规资金 X 万元,管理
不规范资金 X 万元,
促进财政增收节支 X 万元。现将审计工作开展情况汇报如下:
一、聚焦重大政策措施落实情况跟踪审计
根据上级审计机关统一部署,统筹开展重大政策措施落
实情况跟踪审计,切实推动资金到位、项目落地、政策生效。
组织开展了惠民惠农财政补贴“一卡通”管理使用情况、大
气污染监测能力建设情况、灾后重建项目等专项审计调查。
通过检查政策措施的具体部署、执行进度以及实际效果,及
时发现纠正有令不行、有禁不止行为,揭露和查处不作为、
乱作为、慢作为等重大履职不到位问题,进一步推动各项措
施落实到位,确保经济社会高质量平稳运行。
二、 推进市级预算财政执行审计
对 2021 年度市本级预算执行和其他财政收支情况进
行 了审计。深度实施大数据审计技术,采取融合式、嵌入
式、 “1+N” 等审计方式,努力实现"一 审多项”“ 一
审多果" “ 一果多用”,提高审计监督效能。针对审计中
发现的预算 管理不细化、应缴未缴预算收入、非税暂存款
清理不及时、 预算追加比例较大等问题,深入分析相关政
策背景及问题产 生的深层次原因,摸清真实情况,揭示风
险隐患,查找突出 问题,提出审计建议,推动积极的财政
政策提质增效。目前
对我市的本级预算执行审计正在有条不紊的进行。
三、 深化领导干部经济责任审计
按照市委审计委员会工作安排,对全市 15 名领导干部
的任中和离任经济责任审计工作正在按照审计计划的时间
节点进行。采取"决策十管理+执行"多角度精准发力审计
模式,追踪权力运行轨迹和关键环节,审查被审计领导干部
履职尽责情况,做好履职尽责的“督察员”。坚持“数据先
行"理念,通过对被审计单位财务数据、业务数据、内外数
据关联综合分析,准确掌握被审计单位资金管理及使用的漏
洞和疑点。关注重大专项资金的管理使用及绩效发挥情况,
推动资金管理的规范化和科学化,保障资金安全、高效使用,
做好资金安全的“安检员”。通过审计,促进领导干部依法
用权、秉公用权、廉洁用权。
四、 抓好政府投资建设重大工程审计
摘要:
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审计局2022年1-7月份业务工作情况汇报2022年1-7月份,在市委、市政府及上级审计机关的坚强领导下,市审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委市政府中心工作,严格按照市委审计委员会第二次会议审议通过的《2022年度审计项目计划》,分步骤、把节点,进一步加大对民生资金和重点领域、重点资金的审计监督力度,全面履行审计监督职责,充分发挥了审计监督“治已病、防未病”的作用,为促进全市经济社会快速协调发展提供了坚强审计保障。1-7月份,通过对38个项目的审计,查出违规资金X万元,管理不规范资金X万元,促进财政增收节支X万元。现将审计工作开展情况汇报如下:一、聚焦重大政策措施落实...