审计局审计工作质量和成效半年总结与审计局审计提升年上半年总结汇编

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审计局审计工作质量和成效半年总结与审计局审计提
升年上半年总结汇编
审计局审计工作质量和成效半年总结
今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻党的十
七大和十七届三中、四中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕
市委、市政府中心工作,认真学习贯彻《审计法实施条例》,强化审
计监督和服务职责,充分发挥审计免疫系统功能,加强机关效能
设,审计工作质量和工作成效有了显著提高。截至目前,共完成审计
项目 10 个,查出违纪违规资金 1313 万元,其中违规金额 653 万元,
管理不规范金660 万元。审计决定处理处罚资金 653 万元,其中应
上交财税资金 7万元,归还原渠道资金 46 元,应调帐处理资金 600
万元。审计促使被审计单位自行纠正资金 660 万元。共向各级各部门
和新闻媒体提交审计情况报告、信息及专报材料 100 多篇,其中 60
篇被采用或批示。
一、突出重点,依法审计,强化审计监督职能
今年以来,我局按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重
点、求真务实”的审计工作方针,坚持依法审计,认真履行审计
责,充分发挥审计监督在促进经济、政治、文化及和谐社会建设中的
职能作用。
(一)以促进完善公共财政制度,实现依法理财为目标,同级财
政预算执行审计不断深化。在预算执行审计中重点关注财政资金
配、管理和使用情况,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和
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提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性,对预算执行的
整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价,提出审计建议,促进
完善公共财政制度。今年,除对财政、地税部门组织预算执行和其他
财政收支情况审计外,还对重点部门、重点资金、重点项目预算执行
情况进行审计。针对审计查出的问题,提出了加强财政收入征管,积
极培植财源;加强财政支出管理,优化支出结构;强化财政资金
管,提高财政资金使用效益的建议,推动完善财政管理体制。
(二)以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,政府投资项
目审计扎实有效。结合市委提出的防腐倡“十个全”的求,
对我市工程招投标过程进行评审和监督,确程招标工作规范
进行;继续持以促进加强工建设管理,规范投资行为重点,
查建设资金管理和使用情况,揭露算、违规建设、管理
不善、损失浪费等问题。决算审,使我市投资
资金得到有效节约,投资效益显著强。截至目前,共完成工决算
审计 21 个项目,施工单位总金额 3595.2 万元,审程造
255.4 万元,为政府节约了建设资金。
(三)以科学评价领导任期履职效情况、促进政为
重点,经济责审计稳步进。以查被审计单位财政财务真实性、
合法性为基础,重点关注领导任期内经济指标完成情况、重
大经济项决况、经济组织管理情况、执行财经法规情况以
及个人廉洁况。不断深化经济审计内容,建领导部经
济责审计科学评价体系,实分领导直接管责
,科学地评价领导经济责为组织部门
部提策参考根据市委组织部委,目前成市妇联徐雪芹
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、市农业樊杰志等部门单主要负经济审计项目 2
个,查处管理不规范金额 102.5 元。
(四)以维护人民群众切身利益,促进和谐社会建设为目标,专
项资金审计不断强化。突出对政府重群众关心、社会关注的
点、点、点问题的审计,强化资金监管,提高资金使用效益,
护人民群众利益。按照上级审计部门的统一部先后对新型农村
医疗基金、农民再就业训基金和震救灾捐款等专项资金进行
审计。针对审计查的问题,提出审计建议 10 多条,促进被审计单位
规范管理和使用专项资金,确专用。
二、科学管理,提高效能,提升审计工作水平
(一)加强计管理,整合审计量。年初根据上级审计机关的
统一部,结合我市实,对全年审计项目计进行了仔细研究和
。在充分虑立项的性、项目实施的计基础上,最终确定
了预算执行、定资投资、专项资金、行政事业、经济责
统一部项目个方面的审计项目,出项目实施计划时间
。同服我局手少、工作量大的矛盾,在审计工作中,打破
了科室界限对全局审计量统一调配,统安排审计项目,优化审
计资源配降低审计成,提高审计工作效每周务会议进行
汇报总结,对布置的工作务和审计项目实行效能督查,时办结,
效,“时间半、半”的目标提前完成。
(二)加强质制,降低审计风险严格行《审计项目质量
法》的规定,围绕审计质量管理目标,严格抓好审计过程
环节制审计质量。一持依法审计,依法行政,建立严格
审计质量保证体系,严把程序关、审计质量关,三级复核
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摘要:

审计局审计工作质量和成效半年总结与审计局审计提升年上半年总结汇编审计局审计工作质量和成效半年总结今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真学习贯彻《审计法实施条例》,强化审计监督和服务职责,充分发挥审计免疫系统功能,加强机关效能建设,审计工作质量和工作成效有了显著提高。截至目前,共完成审计项目10个,查出违纪违规资金1313万元,其中违规金额653万元,管理不规范金额660万元。审计决定处理处罚资金653万元,其中应上交财税资金7万元,归还原渠道资金46万元,应调帐处理资金600万元。审计促使被...

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